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老师,我帮客户垫付一个维修费无票6000,客户让们开6000的专票给他,这样岂不是我亏了税点的钱

2024-11-05 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 18:43

您好,你只是垫付,就不要开专票给他了

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:44

不开的话,他说没办法付给我们,这怎么办才好

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:44

因为只能走对公

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:46

你要他们去开票交易,你不要管就可以

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:47

没有理解到老师

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:50

你把这个业务再说下看看

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:52

我们是代加工,客户来料不良,导致我们要维修,维修这个费用客户要求我们自己出先,我们跟客户从对账单里面添加上这笔费用,意思这次我要开票出去

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:53

假设开票,开6000含税价给他,我是亏了税点吗

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:54

他们这个钱是付给你们的维修费吗

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:56

对,就是我找别人维修产品的费用是客户承担,只是我先付,但是对方没有进项票给我

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:57

我又要开票给客户这笔费用,我才能收回

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:57

我的意思我开6000含税金额出去,是不是亏了

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:57

这个要对方给客户开票,就可以,因为你只是代付

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快账用户1346 追问 2024-11-05 18:58

客户要求我们从对账单里面添加这笔费用,一起开票给他们

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:59

但这个不合理呀,你们多增加收入了

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快账用户1346 追问 2024-11-05 19:00

没办法,小公司

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齐红老师 解答 2024-11-05 19:01

可以收点税费吧,这样会好些

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快账用户1346 追问 2024-11-05 19:02

6000维修费,我开多少金额才是不亏的,税点是13%

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齐红老师 解答 2024-11-05 19:09

按6000来开,税点额外要他打给法人,这样开

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