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老师好,请问企业有减免税款的优惠,减免的是增值税,那这个会计分录应该怎么做呀?

2024-11-05 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 18:39

同学你好 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入

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快账用户9269 追问 2024-11-05 18:39

那这个怎么跟增值税充抵呢?

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:42

贷方是计入“其他收益”或“管理费用” 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用或其他收益

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快账用户9269 追问 2024-11-05 18:45

上面有一条借应交增值税减免税款了,下面这个还要做借减免税款?

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齐红老师 解答 2024-11-05 18:50

实务中 贷方一般是计入其他收益或管理费用。 分录是这样的 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用/其他收益 计入营业外收入不太准确 因为营业外收入是与企业经营活动没有直接关系的利得,而减免税款和经营业务相关。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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