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老师,请问下公司业务人员出差住宿的专票,可以先抵扣,又做成本票吗?这个分录怎么做?

2024-10-29 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-29 15:21

你好,这个你打算怎么做凭证? 你要么就做费用,借,管理费用,差旅费,住宿费,应交税费,应交增值税进项税额,贷现金。

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快账用户1637 追问 2024-10-29 15:22

好的,谢谢老师,这样的分录就是既做了成本票又做了抵扣是吧

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齐红老师 解答 2024-10-29 15:23

你好,是的,就是这样子。

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你好,这个你打算怎么做凭证? 你要么就做费用,借,管理费用,差旅费,住宿费,应交税费,应交增值税进项税额,贷现金。
2024-10-29
那你计入管理费用或者销售费用 进项可以抵扣
2023-11-14
你好,以上这些都是可以抵扣的。
2021-09-29
同学,您好: 2个问题都可抵扣,因为都开的专票,谢谢!
2021-11-18
你好,这个住宿费确实是单位据实负担了? 
2022-09-18
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