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我们公司是承办本市美术考级的定点机构,收其他培训学校交过来他们学校的小孩的美术考级费用,会支付给培训学校一定比例的返点,请问支付返点怎么做账?

2024-10-29 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-29 10:31

同学,您好。收到返点确认收入,分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项)

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快账用户9289 追问 2024-10-29 10:32

不是收到,是支付

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齐红老师 解答 2024-10-29 10:32

然后我们公司支付给培训学校的返点时,会计分录如下: 借:销售费用 - 业务返点         贷:银行存款

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快账用户9289 追问 2024-10-29 10:33

发票开什么税目呢?

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齐红老师 解答 2024-10-29 10:33

收到返点,如果对方给开具发票,还要借方还要有一个借:应交税费——增值税(进项)。

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快账用户9289 追问 2024-10-29 10:34

不是收到,我们是支付方

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齐红老师 解答 2024-10-29 10:34

对方属于一种推广服务、中介服务等服务费用收取,税目可能是 “经纪代理服务”“市场推广服务” 等。

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齐红老师 解答 2024-10-29 10:35

嗯,我把上面回复归纳一下,有点分散了。 我们公司支付给培训学校的返点时,会计分录如下: 借:销售费用 - 业务返点        应交税费——增值税(进项)         贷:银行存款 发票税目可以是 “经纪代理服务”“市场推广服务” 等。

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同学,您好。收到返点确认收入,分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项)
2024-10-29
您好, 这就是佣金 佣金代理的税收分类编码是304080299
2023-11-30
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
2021-06-04
1 ,是的,2 借管理费用 福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金等,筹建期话, 借管理费用-开办费 福利费 2 ,还是这个一样做借管理费用 开办费 -房租、水电费、租赁费就可以,
2021-04-12
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