购入时 借:原材料 10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1300 贷:银行存款 11300 领用时: 借:生产成本 11300 贷:原材料 10000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1300 以上就是我的解答,如有帮助,方便的话给个好评!!
甲公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年1月外购的原材料用于增值税免税产品的生产。该材料实际成本为10 000元,且于本年1月已抵扣增值税进项税额1 300 元。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
你好. 我开给对方13点发票. 但是对方已经抵扣. 一直没给我转账. 我可以撤销吗?
自产自销农产品发票开的是不含税发票可以吗
自产自销农产品发票选的不含税可以吗
自产自销农产品发票开含税的还是不含税的
你好,补交2020年9月前的社保。可以补吗?。提供银行支付工资的证明。佛山这边的
你好,补交2020年9月前的社保。可以补吗?。提供银行支付工资的证明
公司内账,如收到客户因为要办理会员卡,该卡应是2万元档次起步办理,9月先收了1万元,做账时借现金1万元,贷预收1万元。10月份时客户由于一些原因无法完款,然后想着把这个卡转为充值1万元的档次,那在10月还是需要做账调整吗?如要调整的话冲9月的预收,10月做调整借预收1万元,贷预收1万元?还是不用调整?实际预收就是收了1万元。因为前面回答的时候说要调然后后面又说不调,有点整懵了
你好,出口退税进货信息中的进货凭证号直接填写20位的发票号码可以吗?
某企业为增值税一般纳税人,本期发生以下业务:对外销售产品,取得不含税价款1000万元,将不含税售价为250万元的产品作为福利发放给职工,税率13%。购入原材料,取得增值税专用发票注明税额80万元。购进小汽车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元。购入办公用房,取得增值税专用发票注明金额为270万元,税率9%。支付广告费,取得增值税专用发票注明金额为5万元,税率6%。购进的免税农产品,买价为1.82万元,扣除率9%,上个月已申报,因保管不善发生损失。写会计分录