您好,这个是可以的,1最后的话,这个其他应收和其他应付再抵消,就行了
老板有两家公司,一家在上海一家在成都,上海公司没有实际业务但是名下挂了辆车,今年老板把车开到成都来了,费用都在成都这家公司报销,做了一份汽车借用合同,最近保险到期,需要成都这边支付保险费用,发票只能开上海公司,我要怎么做才能入成都公司账
老师您好,我们公司有这样一个问题,我公司的老板是一个大学的教授,他现在有在合肥注册了一个总公司,又在上海注册了一个合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全资子公司)现在他的社保是在学校交的,工资也是在学校领的,还有一部分工资是在合肥的总公司发的,上海子公司没有给他发工资,现在主要的业务是在上海的子公司,所以他发生的费用都是和上海子公司有关系,那我们上海子公司能按员工的报销方式来给他报销吗?比如他的高铁票我能按员工的报销一样可以抵扣吗?麻烦有经验的老师回答我,谢谢!
老师您好,我写的比较长,麻烦看清楚再回答我,谢谢!我们公司有这样一个问题,我公司的老板是一个大学的教授,他现在再合肥注册了一个总公司,又在上海注册了一个合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全资子公司)现在他的社保是在学校交的,工资也是在学校领的,还有一部分工资是在合肥的总公司发的,上海子公司没有给他发工资,他还不是我们公司的法人。现在主要的业务是在上海的子公司,所以他发生的费用都是和上海子公司有关系,那我们上海子公司能按员工的报销方式来给他报销吗?比如他的高铁票我能按员工的报销一样可以抵扣吗?麻烦有经验的老师回答我,谢谢
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
老师,我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了,总公司的抬头做在分公司报销了,那这个月还有报销金额一样,抬头开的分公司,我能分公司不做报销了,把上个月分公司的账调整下,借:其他应付款,贷:银行存款,这个月借:管理费用,贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗?然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗?
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?