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老师,我现在更正2022年的企业所得税年报,2022收到一笔补贴,没有做营业外收入,现在发现了,补更到2022年年报,收款分录是录到现在的。 请问这个分录该怎么写?(在不改变去年和前年的所有财务报表情况下) 23年的年报是否也要更正?

2024-10-28 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-28 13:02

您好,这个的话是这样的  需要更正  因为你当时做的是 借 银行存款 贷方你做的啥啊,当时

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快账用户8380 追问 2024-10-28 13:03

当时没做,2022年到现在的银行流水都没有做账。现在要补做22年到24年的银行流水。但是管理员要求,把22年收到的补贴,申报在22年的年报里面

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快账用户8380 追问 2024-10-28 13:03

2年的流水,我准备补在现在的当期

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齐红老师 解答 2024-10-28 13:03

那你这样的话 只能是借 银行存款 贷 以前年度损益调整调整  这个的话,相当于是2022年的收入,补申报

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快账用户8380 追问 2024-10-28 13:04

意思就写到以前年度损益就可以了,是吧?

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快账用户8380 追问 2024-10-28 13:04

那23年的年报需要更正吗?

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齐红老师 解答 2024-10-28 13:53

嗯对,是这意思的,理解的没错

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您好,这个的话是这样的  需要更正  因为你当时做的是 借 银行存款 贷方你做的啥啊,当时
2024-10-28
建议去更正2022年的报表还有汇算清缴
2024-01-06
首先,您需要按照税务部门的要求修改2022年的财务报表和所得税汇算清缴申报表。这可能包括重新编制财务报表、调整所得税费用等。 其次,您需要在2022年的凭证中反映该优惠。这可以通过在相关期间的账簿或财务报表中添加分录来实现。例如,如果该优惠额为1000元,您可以在2022年的凭证中添加以下分录: 借:营业外收入 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)1000 然后,您需要在所得税汇算清缴时将该优惠额作为调整事项进行处理。具体来说,您需要在所得税汇算清缴申报表中添加相应的调整分录,以反映该优惠额对所得税费用的影响。
2023-11-30
你好,需要的把它结转到利润分配未分配利润。
2024-09-05
你好,学员。新年好 调账了吗,直接调整的未分配利润科目吗
2022-02-04
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