您好,需要行程单,一般用这个入账
关于报销费用公司规定交通费上限500元,但员工拿回来的飞机票是800元,公司给员工报了500元,多出的300元。如按500元记账,但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理,凭证怎么做呢?
各位老师们好,我这里工业企业一般纳税人,由于员工大都是外地的,过年加班没有回家,然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲,算过年补休,然后现在集中报销往返车票机票等等费用,有个别的没有合法票据,只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了(因为有申请单,审批人签字了什么的,都是按每个人自己的实际情况填写的),现在需要怎么做账,几十号人,去的地方不同,报销的单据有车票火车票和机票,我要一个人一个人的做,还是全部打开,机票和机票,火车票和火车票,还是怎么做呢老师,因为飞机票和火车票要提进项税额,所以我卡在这里了,谢谢老师
请问今年9月成立新公司, 1.10月想把手工账换计算机软件可以吗? 2.计算机软件之间更改有时间限制吗?如金蝶改用友 3.使用计算机软件后,建账日期写什么?是否可能会有罚款?滞纳金,在哪查? 4.会计凭证和账簿必须打印出来装订成册保存纸质方案吗? 5.10月报税,0申报,企业所得税报表年初,年末数额不能为0.填0.01 后面要怎么做账呢? 6. 印花税当地大厅不同工作人员说按年,有的说根据企业时间,已经按次申报了,如果确实按年,会产生罚款吗?
我们是外贸公司,供应商产品做出来后由我们包装,所以产品请别的企业包装,外包工资付给这个企业。 我们签的合同是年付 ,因为产品销售额不固定。 老师,三个问题: 一、外包年付是否有税务风险? 二、因为年度是先做计提,然后次年1月开发票。那来发票直接放12月的凭证里吗? 三、凭证后面除了合同,还需要什么附件?
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生成和销售业务,2021年5月有关生成经营情况如下:1、以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售额1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%。2、销售部员工乘坐飞机到国内多地出差取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元,民航发展基金2000元。3、为庆祝劳动节,将外购的300台空调作为福利发放给职工.4、为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工(书柜成本300元/组,成本利润率10%)。5、将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销(不含税单价800元)6、将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具工厂(同类机床不含税市场单价15000元)。已知增值税税率13%,购进航空旅客运输服务为9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,计算甲公司5月应纳增值税税额。
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
只需要行程单吗,不需要开发票吗
行程单在哪下载呢老师
这个是机场那边寄过来的
机场寄给个人?
对呀,我们这边都是这样的
要和那边客服说,他们就寄过来
那不是麻烦啊老师,我们有一波大学生参加了一个音乐节,要给他们报销来回返程费用,有的坐的飞机,有的火车,飞机的基本是拿了个登机牌给我,人家把登机牌都寄给我了,现在报销又要他们找客户问行程单啊, 大学生肯定要说一开始报销怎么不告知,100多个大学生,大约有四十多人都是登机牌
那这种也是不能抵扣进项的,只能抵扣企业所得税
可以要求他们开发票,这个好像可以开发票的,在平台上面买的
那就要求他们开发票吧可以不
啥抵扣进项啊,我们小规模纳税人也能抵扣进项吗
可以的,要他们把发票开下,反正又不能抵扣进项
老师,我没明白你后面一句话,反正又不能抵扣进项,是啥意思,,我们是小规模,他们开电子发票也是普票,确实不能抵扣进项啊
一般人可以抵扣进项,我以为你们是一般人,不好意思
好的没事老师,我以为你说的是什么车票还是加油可以抵扣进项呢
是有一种普票也可以抵扣进项的吧
那个是过路费,也是可以的
老师飞机票的这个电子发票可以吧
可以的,这个没有问题的