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老师好,我们公司是工程公司,和总包签了100万分包合同,其其中30万总包帮忙做实名制工资已发放给农民工工人,还有70万我们要开票过去,总包才付款,请问我才70万发票,但是我的收入不应该是100万吗?怎么入账呢收入?

2024-10-24 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-24 23:13

您好,这个的话,现在的话,你可以做100万收入,其中这个30做其他应付款的成本,给对方,这个是,30作为未开票收入

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快账用户7407 追问 2024-10-25 08:25

这30万总包帮忙在总包农民工工资专户发放了工资,应该是总包那边申报个税吧?另外总包把发放30万回单和流水给我们,我们就可以以回单为依据做成本吧

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齐红老师 解答 2024-10-25 09:36

您好,是总包申报个税,然后30回单给你们,可以按照这个作为依据

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您好,这个的话,现在的话,你可以做100万收入,其中这个30做其他应付款的成本,给对方,这个是,30作为未开票收入
2024-10-24
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-04-13
你好,工资申报没有付完30万是什么意思?你前面条件不是说总包直接会把这个30打给民工吗
2022-04-13
同学你好 借应付账款 贷银行存款
2023-04-14
你好;  这样会有问题的;  千万 别是虚开发票 到时你没法抵扣和税前扣除的; 一定要 先确定合同 ; 而不是为了发票  个人业务让公司给你开票 ; 三流不一致 会罚款的  
2022-03-09
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