你好,如果是负数的话是这样子的。
其他应收款借方余额和其他应付的借方余额有没有办法调平
应付账款贷方余额要调至其他应收款,余额应该在哪方呢?其他应付款借方余额要调至其他应收款,余额应该在哪方呢?
老师,其他应付款借方余额应该转到其他应收款借方余额吧?
其他应付款的借方余额调到其他应收款的借方余额吗
资产负债表的其他应收款期未余额取数 是其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额吗?
是的从摊销模块自动处理房租的摊销,但如果不是整月算起,怎么录入信息
你好老师,购销合同。不打公户不影响签合同吧
老师您好,我从电子税务局导出来的一整年的对方开给我们的发票的价税合计数和我直接在电子税务局看的合计数为啥不一致
这个月申报工会经费,不能报零了,默认的,能不能修改
老师,小规模纳税人什么情况下开1%的票,什么情况下开3%的票?
老师,预付的房租,如果从月中算起,没有按整月开始算,在财务系统录摊销费用的时候,怎么录啊比如1.15到明年1.15,是不是第一个月也按整月摊销就可以了,明年的最后半个月就不摊销了
老师,盈余公积怎么计提呀,根据什么来计提呢,分录怎么做呀,小规模
懂孝彬老师在吗,老师在吗
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
是的,其他应付款借方有余额
你好,是的,这样子的话没什么问题。