你好,按正常说是不可以平摊给了董事长的这2个亲属,税务局真查了与工资表不一样不好解释
问题1老师我是房建工程山东项目,公司在北京,一般计税,比如7月份产生甲方给我结算100万,我付出分包款50万。差额50万预交2,这个纳税义务时间,是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗? 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候,什么时候申报?也是8月份1-15号申报期,申报完对吧?这样理解吗?还是可以延后? 问题3比如我们这次甲方拨款100万,我分包发票150万,我就不需要预交了,对吧!还的正常填写预交表吗?还是机构地,电子税务局直接正常申报,预交和正常申报我搞不明白时间顺序! 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例,让对方开发票,还是针对
公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师您好,我们公司1-4月份工资个税是0申报,5-6月员工个税都是按照5000元工资申报的(不用交税),7月份开始按照员工正常工作申报个税,但是出现如下奇怪问题: 我把7月份员工工资导入到申报系统,以其中一个员工A为例:A员工累计收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),当月社保公积金772元,但是显示累计减除费用35000元(我觉得是1-7月份每个月5000的扣除数),没有其他专项附加扣除项,这样就导致系统算出来的当月应纳税所得额为0,当月应缴个税也为0; 但是另一个B同事,是7月新入职的,B同事显示的却是累计收入8000,累计减除费用5000元,社保公积金772元,当月应纳税所得额2228,应缴个税66.84元; 同一个公司的员工,为什么会出现上面这个差异呢?
老师,公司有2个董事长亲属,公司给缴纳社保 但是不发工资,8月份我申报个税时候,填写收入的时候,有两个人的收入一共少填写了4000多元,税款就少缴纳几十块钱,9月份再申报个税的时候 我把这4000多元收入平摊给了董事长的这2个亲属,反正也扣除专项等也不缴纳个税,这样行吗?下个月正常申报也不平摊了,下个月如实申报,税务局不会查吧 没事吧?公司在北京朝阳
那怎么办
都已经申报了
10月份再调回来吗
可以去税务局更正申报的
怎么更正申报啊 就这样不行吗?
就是去税务大厅告诉他们哪里需要修改。这样的话税务查不出来就行
我需要带公司公章和法人章吗?需要带啥资料,税务局是否能查吗?4000多金额不多?
按照下面程序自己更正下,如果更正不了再去税务局更正。 发现往期个税申报错误的,自然人电子税务局扣缴端更正申报操作如下: 1.启动更正。登录自然人电子税务局扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态,只有申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。点击【更正申报】按钮,启动更正申报。 2.报表填写。点击【1收入及减除费用填写】,系统提示往期错误更正,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额。选择需要修改的所得项目,需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。 3.税款计算。完成申报表本期数据更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。 4.附表填写。【1收入及减除费用填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”等,需要在【3附表填写】中完善附表信息。 5.申报表发送和税款缴纳。报表填写完成后进行报送,若涉及应补税额的,可点击【税款缴纳】模块完成税款缴纳。 注意事项: 1.自然人电子税务局扣缴端更正申报往期月份属期的,需要将后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2.往期申报已在大厅进行更正的,自然人电子税务局扣缴端无法再次对该期申报数据进行更正,如需更正,需前往办税服务厅办理。 3.更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。更正往期申报月份的“往期”指的是该属期后面属期的个税已申报。例如:若是2024年6月属期个税已申报,现发现2024年5月属期个税申报时漏报一个员工,则需前往大厅办理,若2024年6月及以后属期还没申报,现发现2024年5月属期个税申报时漏报一个员工,则可通过自然人电子税务局扣缴端更正申报。 4.自2020年7月1日起,自然人电子税务局扣缴端不再支持税款所属期为2019年1月至2019年8月的扣缴申报表的更正功能。 5.若纳税人已完成综合所得年度汇算后,扣缴义务人再进行预扣预缴申报更正,需前往办税服务厅办理。
那个前任会计少记收入1200多元,8月已经离职了,咋申报
通知本人汇算清缴的时候自己加上
没明白,她自己个税还汇算清缴时候自己加上吗?汇算清缴是24年12月底吗
是的,他自己可以在APP上加上,24年的汇算清缴从25年3月开始
前任会计已经走了8月份她少申报1200多,所属期8月份的个税我还要更正申报吗?另外一个人8月份的少申报收入2700多点,9月份的已经个税申报了,但是还没有缴款,是否要进行更正申报在系统里面 还是9月份给这个人在收入上面加上2700多元,那前任会计的1200多收入没申报咋办?
不管是多申报还是少申报,第一种方法,你可以进行更正申报。 第二种办法,通知本人,在汇算清缴的时候让他们自己更正。
我想省点事情,但是也能说得过去,我是新手,我问问怎么处理好啊
那就是按照我上面发的,自己先做一下更正申报试试。