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你好老师,这月发生了留抵抵欠税,怎么做会计分录。我前面做了借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 那后面怎么做呢,转出这里有余额怎么处理可以平

2024-10-22 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 11:58

你好,这个留抵税额跟你后面的这个凭证没什么关系呀。 你转出来不是应该要交税吗?为什么会抵减未交增值税了?

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快账用户5007 追问 2024-10-22 11:59

我抵扣了以前月份的欠税

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快账用户5007 追问 2024-10-22 12:00

我整体未交增值税少了,例如我7月要2.5万,8月我进项多了5千。我8月的五千做了留抵抵欠税

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齐红老师 解答 2024-10-22 12:01

你这个不对,你这个转出是什么原因要转出?

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快账用户5007 追问 2024-10-22 12:01

做了留抵抵欠税后。我7月份就少交了五千

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快账用户5007 追问 2024-10-22 12:02

就是8月进项多了,抵扣7月的税金

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齐红老师 解答 2024-10-22 12:04

你好,进项多了,你计入应交税费,应交增值税待抵扣进项税就可以了。而不是做进项转出啊,你这个进项转出本身就不对。

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快账用户5007 追问 2024-10-22 12:06

我已经抵了,就是8月份有进项税额多,冲减了7月份我需要交的税金,因为我7月没交税,做了留抵抵减税,有听懂不

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快账用户5007 追问 2024-10-22 12:06

现在会计分录我需要怎么做

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快账用户5007 追问 2024-10-22 12:07

还是不做会计分录。不做会计分录,我的未交增值税也是对的上的

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齐红老师 解答 2024-10-22 13:20

你好,你如果有留底的话,可以不用做分录的。

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齐红老师 解答 2024-10-22 13:20

按照现在的会计制度,你直接留底就行,不需要另外做凭证。

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快账用户5007 追问 2024-10-22 13:21

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-22 13:21

你好,不用客气的了。

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你好,这个留抵税额跟你后面的这个凭证没什么关系呀。 你转出来不是应该要交税吗?为什么会抵减未交增值税了?
2024-10-22
你好,应交税费-应交增值税(进项税额转出),发生的时候计入贷方,结转的时候计入借方,这样两个分录之后,应交税费-应交增值税(进项税额转出)余额已经结平了啊 
2022-12-19
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
你现在结转了进项、销项,没有余额了,都有哪些科目还有余额?
2022-07-10
您好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-04-25
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