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老师您好,有以下几个问题: 1、我公司有一辆车,已折旧完,残值账面是15000左右; 2、现在以26000元出售; 3、因为是卖给二手市场,所以发票开的是26000元和转入公司的个人账号名称不一致; 以上情况我想问以下几点: 1、账务上怎么处理; 2、付款人和发票购买人不一致,该怎么处理; 以上烦请老师,谢谢!

2024-10-22 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 09:50

您好,付款人和发票购买人不一样的,要签三方代收代付款协议 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:资产处置损益 26000-15000    贷:固定资产清理  26000-15000

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快账用户8520 追问 2024-10-22 10:06

老师您好,那税务上我需要怎么操作呢,他们开的票是二手车销售发票,上面没有税额

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齐红老师 解答 2024-10-22 10:16

您好,不看他们开的发票,我们按收到的钱申报13%的增值税(未开票收入)

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您好,付款人和发票购买人不一样的,要签三方代收代付款协议 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:资产处置损益 26000-15000    贷:固定资产清理  26000-15000
2024-10-22
你好,7万全转开发票也是开7万。 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款7万 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2024-10-15
这个差额是什么呢
2022-03-25
你好,他提供这些你没法税前扣除啊。借额管理费用等,贷银行存款应交税费,个税按照劳务报酬,你即使给他申报了个税,他没有发票,也没法抵扣所得税的。
2023-12-28
您好 那应该二手车根据发票先入账做固定资产 然后再根据二手车市场出售的发票作固定资产清理出售
2024-08-03
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