您好,有合同,发票,资金流,运输流,就可以
老师,我们公司是电商行业,现在项目是这样的,个人供应商提供货物给到我们平台,由我们平台代替销售,销售完成后平台留取一部分利润,剩下的需要返还给到个人供货商,这块的对私结算货款需要对方提供什么才能是正规的可以公转私?
老师,我们是小规模,做阿里巴巴国际站出口的外贸企业,没有去海关商务局备案,之前的收入都做内销收入,我们出口都是委托货代报关的,如果我们要享受出口免税这一政策,需要做什么?需要商务局备案吗?还是直接在电子税务局备案就好了?
老师,请问我们委托货代公司处理运输业务,需要先预付一些款给货代公司,当发生运输业务时,货代公司会用我们公司的打的款支付给运输公司,运输公司直接开票给我司。由于资金流和票据流不一致,这样我们需要注意点什么问题?
老师您好,我们跟甲方签了个委托运营协议,甲方收客户的钱,然后转给我们,我们这边跟商户签了委托代销协议,我们这边收到甲方的钱以后需要把商户的协议成本价转给商户,中间有一部分差额是我们的收入,但是甲方收到客户的钱要全额确认收入,然后我们需要给甲方开代运营服务费的发票,我们这边是不是也需要按开票金额确认收入
老师,我们公司是总代理商,我们或者我们的二级代理商做推广活动,我们的厂家会给予补贴,但这个补贴不是直接付款给我们,而是统一把我们和二级代理商的补贴统一转到我们公司的销售系统给我们备货,但是我们要把二级代理商的补贴款付给他们,请问二级代理商要给我们开发票吗?开什么类型的发票?
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润,会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数),会计分录3、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整贷:应交税费-城建、教育、地方教育老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1、会计分录2还是会计分录3处理入账??麻烦详细回答,谢谢
电脑插上u盾后开票软件还是登录不了,(准备进行反写监控)
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税,就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数,无法申报,麻烦详细回答,怎么处理跨年度多计提的附加税,会计分录分享指导,谢谢
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
小微企业去年买的电脑跟办公桌记入当年当月的管理费用,补调记入固定资产,该怎样做账?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,非税收入统一票据可以不开税号吗?
购买了435的配件,现金支付个人,需要对方提供什么,我需要怎么做账呢?
老板说控制开票收入,是什么意思呀
老师 我们是代销的 然后给委托方代发货物 这种物流的话需要准备什么资料
你们相当于是赚中间差价,是吧