个体工商户销售自产农产品可享受免税政策,但需确保符合免税条件并正确申报。若无成本费用发票,仍需按实际经营情况如实申报收入,具体免税操作细节建议详细咨询当地税务局。如实申报收入不代表需缴税,关键是确认是否满足免税条件。
您好老师,有个个体户,开户的时候管户说月不能超8万,超了需要缴纳税种,我进去给其申报,应税额刚好是24万,那么问题来了,月8就是应税额吗?如果是,我手里还有其他个体户,应税额和当时就的月限额对应不起来,难道是我们自己记错了,问题2是,即便是应税额24万,我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种,这个和季45万有关系吗?就是管户定的8和系统的24都没有用是不是,只要不过45就行了。谢谢老师,以上讨论的是个体户问题,并非小规模。
老师,个体户只用申报个税系统里的经营所得吗?代扣代缴需要填收入金额吗?因为老板第二季度都有开票20万,但是我现在申报,那个收入总额,成本费用带出来都是0,不能自行填写的,然后应纳税额是0,这样对吗?
重庆一鸣公司为增值税一般纳税人。适用的税率为13%,取得的合法抵扣凭证均已认证或比对相符,月初留抵税额10000元,2022年8月发生如下业务:(1)销售产品给某大型商场,收取货款,开具增值税专用发票取得的不含税销售额100万元。(2)销售乙产品,收取货款,开具普通发票,取得含税销售额29万元。(3)将试制的一批应税新产品用于职工福利,成本价为10万元。成本利润率为10%,该产品无同类产品市场销售价格。(4)销售2009年3月份购进固定资产使用的小货车1辆,开具普通发票,取得的含税销售额11.6万元,该车原值每辆9万元,已提折旧5000元。(5)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价20万元支付给运输单位的运费5.45万元,取得增值税专用发票,当月中旬将购进农产品的20%用于本企业职工福利。(6)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款80万元进项税额12.8万元。(7)出租办公设备取得租金不含税收入5万元,出租办公室取得不含税收入10万元(未采用简易征收)请计算该公司8月应当交纳的增值税
老师好,我司是做林业绿化的公司,也有自己的苗圃,是属一般纳税人,今年因苗圃种植人手不够,聘用人力公司人员过来帮忙5个月,费用为10万元,之后人力公司开具的劳务费专用发票为10万元,其中含增值税990.1元,请问这张发票要如何入账(税费990.1要怎样处理,是否可以低扣本月销项)
老师好,我司是做林业绿化的公司,也有自己的苗圃,是属一般纳税人,今年因苗圃种植人手不够,聘用人力公司人员过来帮忙5个月,费用为10万元,之后人力公司开具的劳务费专用发票为10万元,其中含增值税990.1元,请问这张发票要如何入账(税费990.1要怎样处理,是否可以低扣本月销项)
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
懂了!多谢老师!!明天我问下税局
好的,如果有任何疑问随时可以问我。祝顺利!