你好,印花税计提不计提都行,准则里面规定的是不计提。如果你实际作帐计提不计提都可以 税金及附加贷应交税费印花税。
公司收到投资款,需要交印花税吗,印花税需不需要先计提 ,分录怎么写
2022年10月到12月的印花税,2023年一月缴款,分录怎么写?到底几月份写分录印花税到底需不需要计提?
老师,请问印花税需要计提吗?如果需要计提那么怎么写分录
收到股东的投资缴纳印花税需要计提吗?缴纳和计提的分录怎么写呢?
本月收到投资款,需要计提印花税吗?如果计提会计分录怎么写
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
忘了写借了,借税金及附加 贷应交税费印花税。
不计提下个月缴纳会计分录怎么做
借、税金及附加 贷、银行存款
计提吋: 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗?
税金及附加月未怎么处理
借本年利润 贷税金及附加
老师我报表不平,多出6.25元。这个月缴纳个税4088.60元.支付工资时扣掉4088.60元。我计提了印花税6.25元,最后报表就不平了。老师给找找原因
哪里多出了6.25的。结转损益是软件自动的,你是手动做的是吧。
我还手工账
未分配利润包含着本年利润吗?
包括着本年利润
应交税费有余额吗?看下包含着印花税吗?
老师看看
会计分录对吗
你好,账务处理是正确的。
税金及附加6.25元结转到本年利润的贷方,应交税费多出6.25元
老师看一下
借贷能做平衡吗?这里看不出来。
凭证每张都只平衡的,结转损益时多出6.25元
出过来的这个是科目余额表吗?是的话,本年利润的金额呢?然后未分配利润的金额呢?资产负债表的未分配利润金额是多少?
又重拍了一下
这里包含了6.25,把这些字都删除行吗?光剩个6.25。
自己再重新计算一下,我给你计算了,正确的借贷是平衡的。