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老师,我刚发现7月报增值税时候,税务系统带出来的销项税额比实际的销项税额多了0.03这个应该怎么处理啊?

2024-10-17 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-17 18:43

这种情况可能是系统计算误差,建议联系税务系统的技术支持解决。同时,按实际销项税额申报缴税,保留好相关凭证备查。

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这种情况可能是系统计算误差,建议联系税务系统的技术支持解决。同时,按实际销项税额申报缴税,保留好相关凭证备查。
2024-10-17
如果发现上个月销项税额的账做错了,且申报时发现销项税额的金额大于实际销项税额,这个月填写申报表时需要进行相应的调整。具体步骤如下: 1.核对错误的销项税额记录,确认具体差异原因。 2.根据核对结果,进行相应的账务调整。如果申报的销项税额大于实际销项税额,需要将多申报的税额进行调整,可以通过借记“应交税费-应交增值税(销项税额)”科目进行调整。如果申报的销项税额小于实际销项税额,需要将少申报的税额进行调整,可以通过贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”科目进行调整。 3.根据调整后的账务处理,重新填写申报表中的销项税额栏目。 4.核对其他申报数据,确保申报数据的准确性。 5.完成申报后,保存申报表并提交。
2023-11-06
也就是你进项税账面和实际申报不一致的
2023-02-06
你好,去税务局修改,二月份进项转出。
2021-08-13
你好,按读取的申报,账上冲减这1分的收入就可以
2020-08-13
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