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老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项

2024-10-17 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-17 16:06

你好,看我给你发的图片的呢

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快账用户6942 追问 2024-10-17 16:10

我的意思是7月底结转增值税的分录

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:13

您好 月份终了,企业计算出当月应交未交的增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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