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老师,公司一月已经把全部股权转让出去,转让金额对方已经全部付过来,我们账务做到投资收益。但有说明之前的债权债务和对方无关系,现在的问题是当时银行账户有余额、库存金额、员工借支、租金押金等等还没支付给我们,现在他们要把这些款项的总额付过来,那么我们应该开什么发票给他们?他们账务怎么做?

2024-10-16 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-16 17:37

这些不是你单位的收入,不需要开发票的 你当时往来科目有没有余额?你转出去的这个企业,让他评了这些科目不行。

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快账用户8775 追问 2024-10-16 17:43

但这些都是我们公司之前投款过去的啊,像银行余额,也是我们转过去剩下的;库存余额也是我们公司发过去剩下的(先卖再付),还有押金什么的,也是之前交的。跟新接手人无关啊,所以他们要把这个款付过来

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齐红老师 解答 2024-10-16 17:46

你这个库存金额是库存商品的吗?如果是的话,这个商品的你们可以开发票开商品的。

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快账用户8775 追问 2024-10-16 17:50

是的,那银行余额、员工借支还款、押金之类的呢

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齐红老师 解答 2024-10-16 17:56

这个服务类的看你们有什么服务的范围,或者是对方能用得上的

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快账用户8775 追问 2024-10-16 17:59

开个什么服务发票给他们呢?我在想要不不开发票,我们收到这笔款做到营业外收入,他们做到营业支出,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-10-16 17:59

最好不要开发票,因为这个不是你销售出去的。

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快账用户8775 追问 2024-10-16 18:01

这个不开发票,我们做营业外收入,他们做营业支出可以吗?但这样他们企税岂不是要调增

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齐红老师 解答 2024-10-16 18:03

可以的,对方多交税的。

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齐红老师 解答 2024-10-16 18:03

但是对方收到这些钱的时候,他还做了收入吗?

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快账用户8775 追问 2024-10-16 18:05

他们收到的也只是员工借支归还的冲借支了,没有其他当收入的。

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齐红老师 解答 2024-10-16 18:14

那就不做收入,他们做往来,这个也不涉及到调增的。

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快账用户8775 追问 2024-10-16 18:15

他们现在已经跟我们没有关系了啊,只是把款付给我们而已,那他们要做什么往来?

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齐红老师 解答 2024-10-16 18:18

借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,做这个往来, 他收到的时候做怎么做的?

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齐红老师 解答 2024-10-16 18:19

给他出一个委托书,委托他收款

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快账用户8775 追问 2024-10-16 18:23

他收到是冲借支是冲账,因为账上还有借支没有冲平

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齐红老师 解答 2024-10-16 18:25

支付出去借营业外支出贷银行存款,他不会损失什么的

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这些不是你单位的收入,不需要开发票的 你当时往来科目有没有余额?你转出去的这个企业,让他评了这些科目不行。
2024-10-16
在这种情况下,对方支付的这 2 万元不应冲减投资收益,也不应该计入营业外收入。 当股权转让时,已对投资收益进行了确认,且明确了以前的债权债务与对方无关。现在对方支付的这 2 万元属于股权转让后的往来款项清理性质,应作为其他应付款的减少处理,即借记 “银行存款” 2 万元,贷记 “其他应付款” 2 万元(假设之前挂账在其他应付款)。 理由如下: 冲减投资收益不合适,因为投资收益是基于股权转让时点的交易价格与投资成本的差额确认的,后续的款项不应影响已确认的投资收益。营业外收入一般是与企业日常经营活动无直接关系的意外所得,而这笔款项并非意外所得,且也不符合营业外收入的定义。 所以,应按照往来款项清理进行账务处理。
2024-10-18
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-10-16
现在是那个账户支付 你是做总公司的账务处理是吗?
2024-11-06
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
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