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供应商开了发票 我们也认证了,发票中包含的部分材料有问题,我们退回了,发票需要部分冲红,已经跨月怎么操作?

2024-10-14 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-14 17:53

跨月发票冲红,先联系供应商申请红冲。然后凭红字信息表和对方开具的红字发票到税务局申请审批。审批后,进行账务调整,冲减原进项税额。具体流程可咨询财务软件服务商或会计事务所。

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跨月发票冲红,先联系供应商申请红冲。然后凭红字信息表和对方开具的红字发票到税务局申请审批。审批后,进行账务调整,冲减原进项税额。具体流程可咨询财务软件服务商或会计事务所。
2024-10-14
是的,处理这种情况通常用到的是“红字发票”机制。对于电子发票,操作流程大致如下: 1. 申请红字信息表:首先,你需向供应商申请红字信息表,说明具体原因和金额。 2. 生成红字发票:供应商收到申请后,根据红字信息表的内容,生成相应的红字发票。 3. 接收并认证:你作为采购方,接收到红字发票后,进行认证,并入账。 这个过程确保了会计记录的准确性和合规性。具体操作步骤可能需要参照税局规定和企业ERP系统的指引。
2024-09-24
你好 ; 你认证了 你就开红字信息表 。销售方开红字发票来红冲即可。 认证了就不退原发票给他们了。
2021-12-16
你先把这个错误的普票退给他,对方重新开正确的发票给你就可以
2021-12-04
采购方填写红色信息表,销售方根据这个信息表开红字发给。
2023-11-02
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