你好,当时借主营业务成本贷应付账款暂估的吗?
红冲去年暂估的成本分录怎么写
21年暂估成本,年底发票回不来,22年发票回来了,怎么做红冲暂估分录
冲以前年度的暂估成本,分录怎么写
借劳务成本暂估贷应付帐款暂估,发票回来了怎么红冲,分录怎么写
暂估成本,冲回成本的会计分录怎么写?
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
如果是的话,借应付账款贷利润分配未分配利润小企业会计准则做账。
如果像这样做分录的话,总账上应付账款暂估成本还会挂到账本上,怎样可以把账本上的这个科目冲销掉?
是否直接做一个相反分录就可以了,这样做的方法是正确的吗?发票开来之后,我应该怎么做?是付在哪一个分录后面?
最好按照我上面写的,没有余额了。
哦,知道了,知道了,就是借音付账款暂估成本贷未分配利润,本年利润未分配利润,然后这个影响企业所得税吗?有没有递延所得税?这个事情需要调整吗?
对的是的,这个不涉及到递延的
这个为什么不涉及递延呢?是直接被冲销掉了,已经有两年了,今年才收到发票,之前一直挂在账上的
他为什么要涉及到递延,它有暂时性的差异,税法上和会计上有暂时性的差异吗?
好的还有一个问题就是当时暂估的时候也没有付款现在收到发票的时候也没付款需要付款吗?
要付款的, 欠了没有付款就是挂着应付账款。