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老师,留抵退税的分录怎么写

2024-10-10 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 17:00

你好,是什么业务留底退税。出口吗

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快账用户1855 追问 2024-10-10 17:02

老师,是这样的,增值税留抵退税形成的,其实是我们开红冲发票,导致销项为负数 进项0,报增值税是因为进项大于销项产生留抵税额10万,申请退税

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齐红老师 解答 2024-10-10 17:06

你好,这种现在基本不退。你问下你那边税务局,看退不退了

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齐红老师 解答 2024-10-10 17:07

分录的话,借银行存款,贷应交税费应交增值税留抵税额

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快账用户1855 追问 2024-10-10 17:14

已经退完啦,老师,只不过账上之前一直挂在应交税费应交增值税销项税额里 我写的分录 借银行存款 贷应交税费应交增值税销项税额 老师我这样写可以不

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齐红老师 解答 2024-10-10 17:15

你好,你要做的话是借,银行存款贷,应交税费,预交增值税或者应交税费,未交增值税。

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快账用户1855 追问 2024-10-10 17:16

老师,我那样写为什么不行呢,我没有转到未交增值税科目里,

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齐红老师 解答 2024-10-10 17:17

你好因为你这个不是销项啊,你退的不是销项,你一定要说的话,要退是退的进项。

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你好,是什么业务留底退税。出口吗
2024-10-10
你好,一般是按照下面的 借银行存款 贷应交税费应交增值税(进项税)
2022-06-21
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
2022-07-07
您好! 借:其他应收款-应收留抵退税款, 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 收到留抵税额退税时, 借:银行存款,贷:其他应收款-应收留抵退税款
2022-06-18
计算应收留抵退税额时候的账务处理是, 借:应收留抵税额退税款, 贷:应交税费 — 应交增值税(留抵税额退税)。收到留抵税额退税时候的账务处理是, 借:银行存款, 贷:应收留抵税额退税款。
2022-05-04
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