你好,您指的是什么业务呢?
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
老师:刚转行会计,进入一家新开的公司。现在出纳也招了,请问公司一切的报销流程怎么走?出纳主要负责哪方面的工作?我原来已经做了几个月的内账记账凭证没有报销凭证,怎么样交给出纳录资料?她主要录哪些资料呢? 请详细介绍一下谢谢!
老师您好,公司是以刷卡机来收款的,想咨询一下刷卡小票作为记账的原始凭证可以吗?(因为银行没有单笔刷卡的回单,只有日回单就是一天刷的所有款的回单(因为日回单上面有一整天刷卡收入的扣除手续费总额,所以这个回单我用来做每月刷卡手续费记账的原始凭证了),所以平时别人来交钱刷卡没有单独的银行回单的
小白没有经验,原来公司财务已经走了,现在8月和9月的账没有做,想当于全盘会计,今天第一天上岗都是懵的,一般纳税人工业企业,想问下老师从何入手,怎么理凭证,往期的课我看到营业执照那里,但是后面看到的是商业会计的
小白之前没做,刚入职这个公司,原来会计已经走了8,9月账没有做,昨天问老师后做了银行回单的凭证刚做完,想问下接下来什么凭证
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
销项发票怎么做摘要和分录
分录,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 摘要写销售某某商品
现在是以票做账就是借应收票据么
对的,就是记入应收票据
还是应收账款
没有收到钱,就是应收账款的
那进项发票呢摘要和分录怎么做,有些抵扣了,有些没有抵扣的
抵扣的,借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 没有抵扣的借库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
像这种呢,制造费用?
如果你们是生产企业,那么就进入到制造费用里面
借制造费用贷应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款?摘要呢?
摘要就写支付某项产品的加工切割费用就成
收派服务费呢怎么做分录
物流辅助服务工业企业
用在产品运输的的话 计入制造费用-运费