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老师,你好,我们之前做了一笔福利费的进项发票抵扣了,福利费不是不可以抵扣进项税吗?我的分录是借:管理费用-差旅费 7788.68 应交税费-应交增值税-进项税额 467.32 贷:其他应付款 8256 ,现在我想做一笔进项税额的转出的分录如何写?

2024-10-09 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 10:52

福利费的进项税额不能抵扣,需要做进项税额转出,分录如下: 借:管理费用 —— 福利费 467.32 贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 进项税额转出 467.32

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快账用户2630 追问 2024-10-09 10:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-09 10:55

满意请给五星好评,谢谢

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福利费的进项税额不能抵扣,需要做进项税额转出,分录如下: 借:管理费用 —— 福利费 467.32 贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 进项税额转出 467.32
2024-10-09
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
借:管理费用-员工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-04-16
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
你好不对,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,进项税额,贷其他应付款,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出
2021-06-16
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