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老师,固定资产出售当月还计提折旧吗?假如一固定资产每月折旧额是1000元,截止到24年8月累计折旧额为15000元,该固定资产余额还剩21000元,于24年9月份出售得到10000万,请问我该怎么进行账务处理?

2024-10-06 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-06 15:59

你好,固定资产出售的当月,是需要计提折旧的。 我需要与你确认一下,出售得到10000元,还是10000万呢? 

你好,固定资产出售的当月,是需要计提折旧的。
我需要与你确认一下,出售得到10000元,还是10000万呢? 
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快账用户2380 追问 2024-10-06 16:05

是10000元,不好意思

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:08

你好,账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理

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快账用户2380 追问 2024-10-06 16:10

资产处置损益啊?我当时做到营业外支出了,这个可以吗?

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:10

你好,应当计入 资产处置损益 科目才是的。 现在不可以计入 营业外支出  了 

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快账用户2380 追问 2024-10-06 16:11

是去年做的,那我该怎么调呢?

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:12

你好,那现在的调整分录是 借:利润分配—未分配利润—资产处置损益,贷:利润分配—未分配利润—营业外支出

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快账用户2380 追问 2024-10-06 16:14

不能直接借 资产处置损益 贷 营业外支出吗?加利润分配-未分配利润跟不加的区别是什么呢

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:19

你好,不可以的。 因为是对 跨年损益事项  的调整,就需要通过  利润分配—未分配利润  科目核算的。 不加利润分配—未分配利润,说明是错误的 

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快账用户2380 追问 2024-10-06 16:21

那我得在利润分配-未分配利润科目那里增加两个二级科目?即 资产处置损益和营业外支出?

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:22

你好,是的,是这样的

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快账用户2380 追问 2024-10-06 16:25

好的 谢谢 那固定资产领用3个月退回的账务处理呢,一固定资产5000元,月折旧额132元,领用3个月累计折旧额是396元,退回当月还要折旧吗?退回当月的账务处理该怎么写?

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齐红老师 解答 2024-10-06 16:25

你好,是什么原因导致还有固定资产退回的呢? 

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快账用户2380 追问 2024-10-06 17:12

部门领用固定资产,同时也领了固定资产的配件,配件我们当成固定资产处理,但领了三个月这个配件还没使用,当时有客户需要就退回仓库,拿来卖给客户

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快账用户2380 追问 2024-10-06 17:24

这个配件单价5000元,且包装箱没有拆开过

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齐红老师 解答 2024-10-07 08:34

你好,既然是这样(还没使用,当时有客户需要就退回仓库)退回了,就做之前领用(固定资产的配件)的相反分录就是了

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你好,固定资产出售的当月,是需要计提折旧的。 我需要与你确认一下,出售得到10000元,还是10000万呢? 
2024-10-06
同学你好 对的 应该直接填写本年折旧的金额
2022-05-12
借累计折旧贷利润分配未分配利润 借固定资产清理贷累计折旧 借为分配利润贷固定资产清理
2024-10-20
你好,稍等我看一下的。
2023-12-12
需要冲销错误的分录,并做正确的调整。先冲原错误分录,再补正确分录。冲销:借:累计折旧 -500,贷:固定资产清理 500。然后补正确分录:借:固定资产清理 500,贷:累计折旧 500。这样累计折旧就调整回来了。
2024-10-22
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