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老师,1.请问一下外购商品无偿赠送给客户,视同销售会计分录怎么写呢;2.线下参加展览赠送外购商品,会计分录怎么写呢;3.电商买正装送试吃装,那试吃装会计分录怎么写呢(不开票)

2024-09-30 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-30 19:45

1借营业外支出 贷库存商品 应交税费应交增值税销项税

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齐红老师 解答 2024-09-30 19:45

2借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项税

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快账用户8151 追问 2024-09-30 19:47

3种情况都是这样写吗? 不可以贷主营业务收入吗,然后再结转成本嘛

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齐红老师 解答 2024-09-30 19:50

不可以,视同销售不确认收入

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快账用户8151 追问 2024-09-30 19:52

那老师这申报增值税的时候,视同销售的这部分收入是要填到未开票收入那里是吗,这不是会导致账上和实际申报的收入金额不一致的情况嘛

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快账用户8151 追问 2024-09-30 19:53

老师,来年所得税汇算清缴的时候又怎么处理呢,视同销售

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齐红老师 解答 2024-09-30 19:56

汇算清缴时要确认收入的,存在纳税调整

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快账用户8151 追问 2024-09-30 19:58

那申报增值税的时候不是会导致账上收入小于申报的未开票收入吗,这不用处理吗,没有关系吗

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齐红老师 解答 2024-09-30 19:59

对,这个视同销售就存在这个情况

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快账用户8151 追问 2024-09-30 20:03

那汇算清缴的时候调增视同销售收入这部分,成本是不用调整的是嘛?增值税视同销售存在收入不一致这个问题就不用管他,这没有关系的吗?

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齐红老师 解答 2024-09-30 20:04

纳税调增后就一样了,收入调增,成本同时调整

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齐红老师 解答 2024-09-30 20:04

增值税和企业所得税这里存在差异! 这个差异一直会在

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快账用户8151 追问 2024-09-30 20:06

那老师,在平时视同销售的时候直接确认收入结转成本,那汇算清缴的时候不就不用调整了,这不可以吗

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齐红老师 解答 2024-09-30 20:07

可以的,这样最好啦!不存在差异

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快账用户8151 追问 2024-09-30 20:08

那你前面说视同销售不确认收入,那还可以直接确认收入和结转成本这样做吗

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齐红老师 解答 2024-09-30 20:11

这是增值税是视同销售,这是明确规定的

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快账用户8151 追问 2024-09-30 20:15

老师,你能说的明白一点嘛?我还是很不清楚,前面3种情况会计分录能不能做成借:销售费用 等贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:主营业务成本 贷:库存商品呢?

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齐红老师 解答 2024-09-30 20:22

不可以,这里是视同销售,不确认收入,但是需要缴纳增值税

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快账用户8151 追问 2024-09-30 20:30

会计上视同销售的具体情况: (1)将货物交付他人代销; (2)销售代销货物; (3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (4)将自产或委托加工的货物用于非应税项目; (5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; (6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; (7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; (8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。 对于视同销售的情况,以上8中情况中,第(3)(4)种情况不确认收入,其他情况都应确认收入。

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快账用户8151 追问 2024-09-30 20:31

老师,按照这上面来说不是应该确认收入的嘛

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齐红老师 解答 2024-09-30 20:35

视同销售如果确认收入,就不叫视同销售

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1借营业外支出 贷库存商品 应交税费应交增值税销项税
2024-09-30
您好, 入库时: 借:库存商品  1000 应交税费——应交增值税(进项税额) 130 贷:银行存款 1130 赠送时: 借:营业外支出 1130 贷:库存商品 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 130
2023-07-15
你好;    1. 你买来的话 这个不要钱。 你就按折后金额来做    库存商品 处理  2.       计入周转材料-包装袋核算。    随货发出去计入销售费用去   
2021-12-02
 你好 ;  你们这个提货券的金额 和你们商品 怎么来销售的?    
2022-06-23
同学你好 稍等我看看
2024-05-30
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