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老师,9月份开进来的进项票,但是9月没有开过发票,就没有销项可以抵扣,那这张进项票要怎么处理呢?8月的增值税因账上没钱,所以就还没交,那那9月的这张进项票可以抵扣8月还没交的增值税吗?

2024-09-30 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-30 14:03

您好,这个的话,是不能抵扣8月的增值税的,因为跨月的话,申报上边不显示

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快账用户6553 追问 2024-09-30 14:16

那这张票要怎么办呢?可以申请退税吗?我把8月欠的增值税缴纳了,然后再申请退这个?

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齐红老师 解答 2024-09-30 14:18

您好,这个的话,先缴纳8月的,这个9月的等申报期结束后,再申请退

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快账用户6553 追问 2024-09-30 14:26

那就是说只能等10月15日过后,才能申请退税?那如果10月份开了发票,但我们开进相应的进项来底10月份的销项的话,9月的这张进项同样可以申请退税吗?

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齐红老师 解答 2024-09-30 14:27

是的,1这个理解没错的,是到10月申请

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快账用户6553 追问 2024-10-01 12:29

那可不可以做留抵抵欠的这个操作呢?如果能的话,具体操作是什么呢?

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齐红老师 解答 2024-10-01 12:42

你可以到10月申请这个留底的话一般不允许

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您好,这个的话,是不能抵扣8月的增值税的,因为跨月的话,申报上边不显示
2024-09-30
您好 是的,这张发票抵扣不了要多交增值税税款
2021-09-11
您好,要看当地税务系统规定,若在8月增值税申报前认证抵扣,有的地区可以抵减8月销项税额。
2020-09-01
可以不抵扣,这个后面有销项税额再抵扣可以
2020-08-28
收到进项税额,这个是8月话,这个是可以抵扣8月销项税额,
2020-09-09
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