同学,您好。这种做法不可行。 首先,你公司与总承包单位签订的是地基基础专业分包合同,应当按照合同约定向总承包单位提供建筑服务发票。如果向第三方开具混凝土或水泥发票,属于与实际业务不符的开票行为,这是违反税收法规的。 其次,总承包单位欠你们工程款,应通过合法的途径解决,比如协商、调解、仲裁或诉讼等,而不应采用这种不规范的方式来处理付款和开票问题。 最后,第三方与总承包单位的欠款关系不应牵涉到你公司的发票开具。如果按照总承包单位的要求做,可能会给你公司带来税务风险和法律风险。
老师,我们是渣土运输公司,因现在国家要求农民工工资必须总包单位发放,所以现在总包要求我们按照他们代发的金额开专票,发票明细写工程服务,那我们可以这么开吗?如果这样开的话,我要怎么做账呢?因为虽然是代发的工资,但这钱最终还是会从我们工程款里扣除的,那如果现在开了发票,那是不是我最终工程款的发票可以少开相应的金额啊,谢谢
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
老师,外经证开了后,就要预缴了吗?现在异地预缴,是直接在电子税务局里面操作预缴就可以吗?但是有个问题啊,我们是分包,预缴的时候,预缴增值税是怎么计算的?原则上开票的时候或者收款的时候就预交,是指的我们给甲方开具的发票或者甲方先给我们拨付的工程款的时候?由于我之前在过总承包建筑公司,预缴的时候还可以抵扣分包款。那现在这家公司是做专业分包的,预缴的时候,怎么计算预缴的税款?
老师,我们公司 是建筑服务行业,目前有几千万的工程项目合同,有好几家分包出去的工程,分包单位是注册有公司的,但是分包公司因为说季度开票按额度开有免税,剩余的工程款就不想开发票,剩余的工程款大概有好几十万元,想让我们公司通过另外的劳务派遣公司代发工程款给他的家属,劳务派遣公司再给我们开发票,如果这样操作属不属于虚开发票行为?这样操作有什么风险?
计提工资和发放工资数值为什么可能不同呢
4、下列各项中,可确认为会计主体的有( )。 子公司 销售部门 集团公司 总公司 请问一下老师 这个集团公司做账吗,为啥集团公司也选上呀。
老师,我这边是苗木专业合作社公司,他是一般纳税人,然后老板让我报一月份的税,一月份的税不得2月15号之前报嘛!然后,目前现在就开出100多万的销售苗木了嗯,小苗的票子和一些机器作物用那种的票子,还有一些油票加油的票子,然后要是报一月份的税,我应该怎么做账务处理呀?老板,意思是一月份就是往上放一点费用就行。老师我还按照我实际收到的票子做账啊,你说按照我实际发生这些票子做账的话我应该都怎么做账啊老师
老师,我这边是苗木合作社然后一般纳税人开出有一百多万销售票子其中一些苗木的票子和一些用的机器票子栽种那种的,需要用机器操作那样式的票子也开出几十万,像这样的账务处理应该怎么做呀?老师
我刚在建立研发体系,花费很多,但一年内准备好不销售产品或很少销售产品,这样的话我的会计怎么来做?谢谢
公司直接把未分配利润分给股东,没有缴纳20%个税。会有什么风险?
出租人和承租人是什么区别
老师新年好,请问债务重组时,为什么债权人受让“交易性金融资产”的交易费用要计入“投资收益”,而受让股权投资的交易费用要计入“其他权益工具投资”的入账成本呢?
企业买的黄金怎么入账?谢谢老师
这题看不懂,哪里是权责发生制发生的权利