您好,是10月开始,我们账上体现就是9月新增固定资产
请问固定资产是6月份购进的,发票开票日期是6月份,但是7月份才入账,那从几月份开始提折旧呢,购入日期是按发票还是按入账时间?
固定资产折旧是按入账时间还是按开票时间开始折旧
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
老师3月购入的固定资产,次月没有折旧,9月开始折旧的,这个折旧时间如果1年,是不是到次年的9就就可以呀,前面4-8月不用补计提了
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
对了,老师,折旧完的固定资产账上不是还有吗?要把它给冲掉吗?
您好,没有残值的话 借:累计折旧 贷:固定资产 这样账上就没有了, 有残值的要变卖 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
都没有残值,那就第一条,但借累计折旧的话是不是累计折旧减少了?
办公家具一般是折旧几年呢老师
您好,原来累计折旧在贷方呀,现在结转就在账上消失了