你实际有没有业务,实际有业务的就没有问题,他这是申请增额。
老师,对方是一个叉车临工,没有签合同,对方给我们在税务局代开了发票,共3000多,这个公司这边说还要让他交一个个税的完税证明,但是在税务局去交税的话是不是按照经营所得项目给他们征税,不会按照劳动报酬来征税呢
老师,我这边有一家合伙企业,股东是一家公司和一个个人,我目前在电子税务局申报了财务报表,印花税和增值税,在自然人电子税务局申报了工资薪金所得和个人股东的经营所得,还有其他漏项吗?为啥税务局一直提示我还有尚未申报的情况
老师我收到一张材料发票,也认证了,后来这个发票不是要开给我们公司的,对方在电子税务局做了红字发票申请,我这边也在电子税务局已经做了确认,那这笔款我要怎么做账呢
老师,建筑企业和劳务公司签了劳务合同,现在对方劳务公司让我给他们在电子税务局的开票额度点一下确认。不知道这个能不能点,有没啥说法?谢谢
老师你好!供应商那边发票限额了,我们公司的发票还未开,对方让我我们这边在电子税务局的数定证书里给他点合同确认!这个怎么操作呢
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
一般需要在电子税务局上确认合同都是因为对方额度不够了是吗
对的是的,你看下是不是在授信额度确认里面
对方一直没交税费,税务局不让他们开票了,我们给她确认了这个合同,对我们来说有啥风险没有呢
只要你是实际的业务确认就没有问题。如果不是实际的业务。
是实际业务,但是我们发生额目前是200多万,之前签的合同是框架协议没有金额,他发我确认的金额写的300万,这样有风险没
业务还在继续的可以的,这个没有关系。
一般除了增量以外还有哪些合同需要电子税务局确认呢,金额特别大的需要吗
好,没有其他的方法,没有其他的。