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老师,这边有家劳务公司是一家建筑企业的公司,上任会计直接按照报个税的金额作为开票出去给这家建筑公司或者其他这家建筑公司指定的比如中铁二十五局公司, 然后这家劳务公司不会产生利润还略亏损,因为交税这些入到费用了,然后他银行流水也没有录进去,交税的时候就直接账上做笔借银行存款,贷其他应付款的分录,再借应交税费未交增值税,贷银行存款,银行流水是完全跟对账单不符的,我该怎么办啊?

2024-09-24 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-24 13:05

你好,你根据实际业务给他调整一下的,红冲之前的再做正确的。

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相关问题讨论
你好,你根据实际业务给他调整一下的,红冲之前的再做正确的。
2024-09-24
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
补缴增值税的话 借:主营业务收入 贷应交税费增值税 交的时候再借应交增值税贷银行存款 其它的理解与分录均是可以的
2019-11-06
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-10
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