对,如果发票开错了,且对方已勾选认证,通常需要先由对方进行红字冲销,然后开具正确的蓝字发票。这样能确保账目准确无误。
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
我想问下,我有一个客户6月开错两张专票给对方了,对方已经认证未抵扣(因为对方是做进出口需要留抵税金),我让对方开红字信息表给我,(但是购买方申请那里勾选了"未抵扣")...,这样我能开红票给他们吗?
老师,对方给我们开发票时开重了一张发票,但对方也红冲了,我勾选时那张重复的发票要不要勾选抵扣?
老师 我方销售方开错发票 且跨月了 现在对方未抵扣也已经取回那张错票 现在我开好了红冲的票 那之前那张错票和这个开的红冲的票是不是都不用给对方
老师,我们收到一张发票,我已经抵扣勾选,对方现在说开错了,要我填红字申请,我填完他们红冲再开,那么老发票要寄回给开错方吗
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
对方开红字信息单?
对,对方需要先开红字信息单,表示原发票作废,再给你方提供正确的蓝字发票。这样操作能避免财务混乱,确保税款计算准确。