兄弟公司员工提供技术支持,报销差旅费时,应通过服务采购流程处理。先由兄弟公司开具服务发票,你们公司按发票金额支付,计入相关费用科目,如“技术服务费”。确保发票信息准确,符合税法规定。

老师我们公司有一笔差旅发票,注明了旅客身份信息,但是该旅客没有跟我们公司签订合同,是区域内另外一家兄弟公司的员工,只是因为是协同处理我们这边的失误,故在我们公司报销差旅费,这种可用于抵扣差旅进项吗?
老师,我们公司有一部分员工,他的劳动合同之类的相关手续在另一家公司,但是又要求差旅费报销从我们这里走,那我这给记到差旅费里合适吗?
老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
老师好,股东的员工帮我们做事,差旅费是否可以直接在我们公司给于报销
老师兄弟公司 员工帮忙给我们公司技术支持,在我们公司报销差旅费,怎么走账合适?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师 我可能没说清楚,兄弟公司员工在我们公司报销差旅费 ,他是代我们公司出差去技术维修,这个差旅费我直接转给他觉得不合适,他不是我们公司员工,所以想问下 这笔报账怎么走
理解了,这种情况下,你可以先将费用转账给兄弟公司,然后由他们再支付给员工。首先,确认出差任务与费用标准。接着,让兄弟公司开具差旅费发票给你们公司。最后,你们公司根据发票支付,并做好内部报销流程,确保合规。这样既解决了实际问题,也遵循了财务制度。