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老师好,请问22年12的发票开错了,当时已做了进项税额抵扣,现在需要更正22年12月的申报表进项税额转出,请问有什么方法可以不交税吗?

2024-09-19 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-19 17:50

重新开正确的专票就不需要交税

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快账用户9191 追问 2024-09-19 17:52

不太明白您的意思,重新开的专票不是今年的嘛,还可以在22年12月抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-09-19 17:53

你在今年做进项转出,重新开的进项正常抵扣

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快账用户9191 追问 2024-09-19 17:54

我现在是要更正22年的报表,转出的部分就必须要交税是吗?

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齐红老师 解答 2024-09-19 17:57

是的,那个必须要补交税款了

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