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老师好,我申报6月份的退税,开的进项发票和报关单的品名不一致,退税税局那边不给退,让改一下进项发票的品名。进项票是6月份开的,销售发票8月份开的,我都已经做账了。是不是我先让对方红冲再开份新的发票,然后账上这个月先红冲,再用新发票做账,下个月再初勾选退税呢?

2024-09-18 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 16:06

您好,针对您遇到的情况,通常需要与税务局沟通确认具体操作流程。一般而言,修改发票信息需先由供应商进行红冲原发票,然后重开发票。在会计处理上,您确实需要先将原发票进行红冲,然后根据新发票重新做账。具体步骤和时间点可能因地区政策而异,建议您及时联系税务局,确认是否可以在本月完成这一系列操作,并按照税务局的指示进行处理。

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快账用户5468 追问 2024-09-18 16:09

税局说了下个月勾选退税了,我之前开的发票按报关单开的不用冲红吧,还有上个月计提的出口退税凭证还用红冲吗?

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齐红老师 解答 2024-09-18 16:10

税局允许下个月再处理,说明原发票无需立即冲红。对于上个月已计提的出口退税凭证,如果税局确认原发票信息无误,理论上无需再次红冲。但为确保合规,建议您与税局进一步确认操作细节,特别是关于凭证处理的具体要求。同时,务必在规定时间内完成所有税务手续,避免逾期带来的风险。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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