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老师,请问一下公司去年有汇票贴现的未取得发票,也未做调增,领导说现在要把这个调了,现在该怎么调啊?

2024-09-18 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 11:28

一、中秋对私发的现金红包账务处理 计提时: 借:管理费用 / 销售费用等(根据发放红包的对象确定相应费用科目) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利 发放时: 借:应付职工薪酬 - 职工福利 贷:库存现金 二、汇票贴现未取得发票的调整 确定调整金额:首先明确去年汇票贴现未取得发票的具体金额。 调整分录: 补提企业所得税:假设企业所得税税率为 25%,调整分录为: 借:以前年度损益调整(调整金额 ×25%) 贷:应交税费 - 应交企业所得税 同时,将未取得发票的贴现费用从相关科目转出: 借:其他应收款(或其他往来科目,代表等待取得发票的暂挂款项) 贷:以前年度损益调整(贴现费用金额) 结转以前年度损益调整: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户5968 追问 2024-09-18 11:30

那要去调申报表吗?

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齐红老师 解答 2024-09-18 11:33

同学你好 这个不需要的哦

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快账用户5968 追问 2024-09-18 11:34

啊?那当时账是做到财务费用了的,但是没有调增哦

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齐红老师 解答 2024-09-18 11:36

同学你好 做跨年调整的就可以

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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