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企业已开具发票,当月但还未发货,也未收到款项,应该怎么做会计分录。

2024-09-18 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 10:51

同学,你好 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销

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快账用户2541 追问 2024-09-18 10:53

但纳税申报表已经把收到的发票不含税金额确认为收入了,怎么入账呀

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齐红老师 解答 2024-09-18 10:54

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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同学,你好 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销
2024-09-18
你好; 你们服务完成了的话; 那么你就得做 借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税 。当月要 缴纳增值税的
2022-03-30
先发货未开票未收款,做借记“发出商品”,贷记“库存商品”。待开票时,借记“应收账款”,贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”和“主营业务收入”。收到款项时,再借记“银行存款”,贷记“应收账款”。
2024-09-18
你好,没有发货,没有收到货款, 借应收账款 贷,预收帐款、 应交税费应交增值税。
2022-03-30
你好,今后会给对方补开发票吗? 
2021-08-19
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