同学你好参考以下看着,一般情况下,如果整个季度合计的销售额(开票收入减去红冲发票金额后)是正数,通常报税不会有太大问题的呢。
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师请问下,我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入,但我们第三季度又开了票给 对方,我们没有冲无票收入,在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入,要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
老师,您好,请问上个季度开了一张专票,由于对方原因要求这个月冲红重新开,这样上个季度的报表是正常缴纳增值税正常计提附加税吗?
老师你好,我想问一下,我是个体户小规模,上个季度开了20多万发票,在这个季度红冲了,这个季度报税会有影响吗?
郭老师晚上好,我想问一下,上次那张红冲了,然后又开回统一税率,但是这个季度又冲了上个季度的发票没有开回来,整个季度合计是正数的,这样报税会有问题吗?
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