您好,工业母机,集成电路
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
老师,你好!我们工厂有一批货需出口到印尼,由我们总公司名义代出口,到了印尼再由我们印尼分公司提柜清关,再出口客户,相当于印尼收到货再转手出口给客户了, 那么,产生的提柜清关费用,包含了有进口税,清关费用等,请问这个成本怎么算呢?从出口算起是不是包括了原材料,总公司代出口代理费,代付的运费等,再加印尼分公司产生的提柜清关费用,进口税等,还要再加印尼分公司产生的人工,费用吗? 这里指的人工是工资,费用指的是销售+管理费用? 我是新手一枚,请帮忙逐一分析,谢谢!
老师,我们是酒店公寓,从个人业主那里租来公寓经营,给业主的租金是根据每个月的经营收入按照一定的比例算的,但是每年保底三万,如果一年下来每个月分的达不到三万,那么我们就会给业主补差,请问我们的印花税需要缴纳吗?缴纳的话按照多少交?
老师,我们公司是小规模纳税人,用的企业会计准则核算。我们要种何首乌,最后制成干片。现在买了何首乌的苗,花费20000,这个要怎么入账呀?账套里没有消耗性生物资产这个科目,可以计入生产成本-何首乌-原材料(幼苗)吗?还有购买了不锈钢水箱,记入生产成本-何首乌-其他直接费用可以吗?
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
收到代付社保资金分录是什么
上月资金余额+本月净利润+应收款=本月资金余额+本月应收款-本月应付款公式成立吗
什么意思?
打错了,不好意思,从个人买的不用,个体按买卖合同来交
个体户也没有合同,只是要货就送点,也要交吗?
这种没有合同按开票来申报
印花税税率多少?
小规模纳税人企业
这个合同是按万分之三
就是付款发票金额的万分之三
按你卖和买的加一起的万分之三
那餐费和住宿费的收入也要交印花税吗?
就是成本和收入金额都要交印花税?
是的,是的,就是这样的
住宿费和餐费收入也要交印花税吗?
不用,这两个合同不要交印花税
老师上面问题问的成本和收入金额要交印花税,老师说是的,那要交印花税的是什么收入?
住宿费和餐费是酒店每天的主营业务收入,不用交印花税吗?
不是俩合同
那个是按买卖合同,这种是住宿费是提供服务,
也就是餐饮住宿收入不用交印花税,但是买进原材料需要交印花税,我理解的对吗?老师
还有你们这个成本对应的收入也要交