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7月18号购置一台测试仪器,专门用于新产品研发,这个属于研发费用呢还是属于固定资产啥的呢?他这个是嗯按200%扣除还是按100%+计扣除呢?他这个已经两个月折旧了4万块钱,如果我调真的调减的话,我怎么调调多少

7月18号购置一台测试仪器,专门用于新产品研发,这个属于研发费用呢还是属于固定资产啥的呢?他这个是嗯按200%扣除还是按100%+计扣除呢?他这个已经两个月折旧了4万块钱,如果我调真的调减的话,我怎么调调多少
2024-09-15 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-15 21:40

您好,仪器是固定资产,折旧部分是研发费用可以100%加计,调减40000

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快账用户5745 追问 2024-09-15 21:51

答案上面显示调减1160000万。

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:55

哦哦,这是用了 这个政策 500万以下会计上固定资产一次性计入成本费用,是在核实企业所得税时候可以一次性进入成本列支。只是在企业所得税法规定成本费用。会计上还是按照会计准则规定结合公司固定资产标准执行。 (固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除) 120一次扣,把原来折旧4加上来

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快账用户5745 追问 2024-09-15 22:10

不是很懂诶,他不是加计扣除百分之百吗?那按道理来说他120万的话,不应该调整240万减去一个4万吗?

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齐红老师 解答 2024-09-15 22:11

您好,这是2个政策,按这个答案是选择了一次性扣除了

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