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老师计提社保和缴纳社保会计分录怎么写?

2024-09-15 20:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-15 20:47

计提社保单位承担部分, 借:管理费用-单位社保费, 借:销售费用-单位社保费, 借:制造费用-单位社保费等, 贷:应付职工薪酬-社保费, 缴纳社保费的时候, 借:应付职工薪酬-社保费, 借:其他应收款-个人社保费, 贷:银行存款。

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快账用户5305 追问 2024-09-15 20:59

老师如果这么写计提分录和缴纳社保分录是不是会多算费用?

老师如果这么写计提分录和缴纳社保分录是不是会多算费用?
老师如果这么写计提分录和缴纳社保分录是不是会多算费用?
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齐红老师 解答 2024-09-15 21:00

嗯对,这样的你的社保,3615.14   这个不是6月和7月吗,这个没有多啊   

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快账用户5305 追问 2024-09-15 21:03

没多吗?计提时候社保算到管理费用一次,缴纳时候社保有算入管理费用一次?

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:03

你上边也没有区分单位部分和个人部分吗,这个最后

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快账用户5305 追问 2024-09-15 21:06

这个圈圈里是个人承担部分

这个圈圈里是个人承担部分
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齐红老师 解答 2024-09-15 21:06

那就是多了,多了3000多这个数据的

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快账用户5305 追问 2024-09-15 21:06

这是接过来账,之前前会计一直这么做的,我感觉管理费用这个月多算了

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:08

嗯对,这个管理费用,确实多了,多了一部分这个费用

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快账用户5305 追问 2024-09-15 21:15

我应该怎么改,工资计提,公司社保计提,和个人社保计提,还有个税计提,这个整体,我应该如何修改

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:15

直接就是那个3000多反向就行  借 应付职工薪酬 贷 管理费用,这个就可以,其他的不用管他就行

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快账用户5305 追问 2024-09-15 21:26

个税计提分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:26

以下是计提个税的会计分录的编写方法: 1.计提工资时: 2.实际发放工资时: 3.根据月末账上实际应交的个人所得税情况进行申报纳税,上交给税务机关后:

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快账用户5305 追问 2024-09-15 21:29

老师没看到分录?

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:30

1、计提工资 借:管理费用――工资 贷:应付职工薪酬 2、实际发放 借:应付职工薪酬――工资 贷:库存现金 或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、上交给税务机关 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款(库存现金)

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:30

这个看到没请问一下

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齐红老师 解答 2024-09-15 21:31

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