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老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?

2024-09-11 23:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-11 23:50

您好 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税费 这样写分录哈

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您好 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税费 这样写分录哈
2024-09-11
同学您好,是的,生可以直接就用应付账款的
2020-12-06
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好!收款时 借银行存款 100 贷主营业务收入 70 营业外收入或其他业务收入2.4 其他应付款27.6
2024-05-16
借应付账款,借主营业务成本负数1000 借助于业务成本贷银行存款。
2024-01-18
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