您好!首先,确认车辆实际损失价值,扣除保险赔偿后,剩余部分应作为固定资产减少处理。如果是折旧问题,需按原规定补提折旧。具体操作需参考会计准则和公司政策,可能涉及调整资产账面价值和累计折旧。建议详细记录处理过程,确保会计处理合规。如有疑问,可咨询内部审计或财务顾问。
老师好!我公司的实际现金余额和账上的现金余额不一致,看了之前的账是钱付出去了没有取得发票也不做入账导致的,现在要怎么处理呢
老师,公司有辆车,在老板户下,折旧在公司账上处理的,现在折旧完了,还有个残值,20000,我需要把这个清掉的话,需要怎么处理?是直接做固定资产处置卖给老板个人可以吗?还是怎么处理?
老师。我们公司账上有150余万现金,但实际只有1万元现金了,其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上,也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了,请问我该怎么处理这150万
老师,我们公司现在没有业务,可能要注销,现在账上库存为0,也没有销售了,但我我还有个之前抵广告费的留底退税7万多,我不想退,我怎么能把他处理了呢
老师,这个员工的话工伤,我们买了雇主责任险,先可能赔了一些钱伤口处理费等,现在理赔公司只赔了103元到公帐,我这个账怎么做?假设真的用了600元,没有什么票据的,可以做600-103的费用?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司