在小企业会计准则下,企业收入进主营业务收入、其他业务收入和营业外收入主要根据以下规定进行区分和会计分类核算: 一、主营业务收入 定义: 主营业务收入是指小企业确认的销售商品或提供劳务等主营业务的收入。 区分依据: 与企业的主要经营活动直接相关。通常是企业日常活动中持续、反复发生的,能够为企业带来稳定收益的业务活动所产生的收入。 例如,一家生产型小企业主要从事某特定产品的制造和销售,那么销售该产品所获得的收入就应计入主营业务收入。 二、其他业务收入 定义: 其他业务收入是指小企业确认的除主营业务活动以外的其他日常生产经营活动实现的收入。 区分依据: 与主营业务活动有一定的区别,但也是企业日常经营活动的一部分。一般是企业在经营过程中,除了主营业务之外,偶尔发生的、具有一定规律性的业务活动所产生的收入。 比如,小企业在生产经营过程中,将闲置的原材料销售出去所获得的收入,或者将多余的厂房出租取得的租金收入等,这些通常计入其他业务收入。 三、营业外收入 定义: 营业外收入是指小企业非日常生产经营活动形成的、应当计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。 区分依据: 与企业的日常生产经营活动没有直接关系,是偶发性的、非持续性的收入。 例如,小企业获得的政府补助、接受捐赠、盘盈固定资产等,这些收入并非企业通过正常的经营活动获取,而是意外所得,应计入营业外收入。 总之,在小企业会计准则下,通过判断收入的来源与企业日常经营活动的关系,来确定收入应计入主营业务收入、其他业务收入还是营业外收入,以准确反映企业的经营成果和财务状况。
小企业会计准则上说,出租商品收入计入营业外收入,是说出租主营的商品计入营业外收入吗?比如公司生产汽车,出租汽车就计入营业外收入,出租厂房就计入了其他业务收入吗?。。企业会计准则是计入其他业务收入对吧?
老师,您好,企业所得税的计算公式是:主营业务收入+其他业务收入-主营业务成本-其他业务成本-销、管、财费用+营业外收入-营业外支出
老师您好,请问:处置固定资产卖掉公司的货物运输车辆的,小企业会计准则计入其他业务收入时,请问申报印花税时,还需要把其他业务收入和主营业务收入合并纳税吗?蟹蟹老师
老师您好,请问:处置固定资产卖掉公司的货物运输车辆的,小企业会计准则计入其他业务收入时,请问申报印花税时,还需要把其他业务收入和主营业务收入合并纳税吗?那如果卖车业务计入营业外收入,那请问需要合并一起交印花税吗?蟹蟹老师
2024年其他收益和营业外收入如何区分,什么计入其他收入,什么计入营业外收入,政府退免税计入哪里,企业会计准则和小企业会计准则分别计入哪里
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师,我新入职的是自来水公司。以前的会计主营业务收入是水费收入,营业外收入做着房屋租赁收入,代收污水处理费手续费收入,水费随征违约金收入。今天征管员来电:因为企业所得税收入与增值税收入不匹配。退休老会计说是小微企业所以一般企业收入明细表没有选填。我把营业外收入每项列出来和征管员核对了最后也认可了。但是他还让更改去年的所得税年度申报表和现用财务报表。 我觉得无论进营业收入或者进营业外收入只要申报着增值税都不影响企业利润影响企业所得税啊。请问老师需要更改吗?
征管员的意思是要选填一般企业收入明细表把租赁收入,代收手续费收入和水费随征违约金收入放入主营业务收入去申报企业所得税,不能在营业外收入核算申报企业所得税。并且要更改会计报表。
小微就是不用填报收入明细表
问题征管员要求填啊。他也说了所得税是不会影响的。填这个收入明细表就是为了这些收入列入营业收入
那您申报的时候就勾选上
老师,是不是这些收入入营业外收入不对?要改在入其他业务收入?
是的,因为你营业外收入太多才让你填写这个明细表