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老师您好,请问:处置固定资产卖掉公司的货物运输车辆的,小企业会计准则计入其他业务收入时,请问申报印花税时,还需要把其他业务收入和主营业务收入合并纳税吗?那如果卖车业务计入营业外收入,那请问需要合并一起交印花税吗?蟹蟹老师

2023-10-06 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-06 16:10

对的,主营和其他都是需要合并的,那个卖车业务需要的

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快账用户1667 追问 2023-10-06 16:14

即使计入营业外收入,也要交印花税哈?等于说印花税和增值税的计税基础完全一致,是吗老师?蟹蟹

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齐红老师 解答 2023-10-06 16:14

对了,理解的是没错的

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快账用户1667 追问 2023-10-06 16:15

蟹蟹老师感恩

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齐红老师 解答 2023-10-06 16:15

不客气了,祝你开心

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快账用户1667 追问 2023-10-06 16:16

老师,可是我进行印花税税源采集时,应税凭证名称只有仓储合同和运输活动,没有买卖合同,这怎么办呀?把卖车的,一并写在运输合同中?

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齐红老师 解答 2023-10-06 16:17

对的,这个是可以,因为税率都一样

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快账用户1667 追问 2023-10-06 16:18

蟹蟹老师耐心指教,感谢

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齐红老师 解答 2023-10-06 16:20

不客气的,祝您开心

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对的,主营和其他都是需要合并的,那个卖车业务需要的
2023-10-06
是的,这个需要合并交印花税的
2023-10-06
你账上做的是其他业务收入,就是用你的其他业务收入乘以税率,一般计税的是13% 一块算税负
2023-10-07
正规的是填写在利润总额 但是有税务局会问所得税的营业收入不等于利润表的 建议做其他业务收入
2020-10-15
不管计入什么收入科目,做账的时候还需要按照6%价税分离来做账,并且交6%的增值税
2023-03-31
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