没有扣除5000的那个费用
老师,我们是社会团体,有免税收入(有免税资格)免增值税和所得税,我们也有增值税收入,我们的增值税收入也需要交所得税,那所得税申报时填报收入也是只填增值税收入不填免税收入的金额吗?成本也是只填增值税收入涉及的成本,不填免税收入涉及的成本吗?
老师自然人所得税申报里的本期免税收入是要填5000元吗?还是怎么填?谢谢!
个人所得税申报的时候,有个模板数据,本期免税收入不需要填吧?
个人所得税申报表填写工资薪金所得时,本期收入是填写工资表的实发金额还是应发金额
老师,个税申报系统的本期收入是什么?员工有500元的请假扣款,申报个税时,系统里的本期收入需要减去500元吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
小规模企业个税申报,公司目前就一个职工,工资薪金2000填在哪里申报?
就是填本期收入里边,入职日期填8.1号
本期收入旁边有一个本期免税收入需要填2000吗?
您看看是不是这样填
不填免税收入的哈,