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老师,有时候出现这种情况。供应商开的发票金额和结算金额相差几毛钱。他们多开了点,但是我们实际付款是按结算单付的,这种情况我直接按实际付款做账嘛。需要提醒下对方不要这么操作吗

2024-09-09 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-09 16:45

您好!这个没事,计入营业外收支就行 最好是能对上

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快账用户6015 追问 2024-09-09 16:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-09 16:46

你好!不用客气的了

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您好!这个没事,计入营业外收支就行 最好是能对上
2024-09-09
你好!其实如果按正规的来操作,不管是内账还是外账,都应该退回重开。
2022-03-31
同学你好 那就按照实际的金额来做收入做最后的申报哦
2022-03-30
您好,建议,按实际开具发票的数据,在K3中根据销售出库单下推发票。
2020-08-06
同学你好 要一致才可以的
2021-04-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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