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老师好,公司无偿赠送公司员工一部二手电脑5000元,员工申报个税5000元,单位开具发票给员工5000元,企业根据发票 借:管理费用-工资 5000 贷:固定资产清理 销项税额 这么处理有没有问题

2024-09-09 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-09 14:07

你好!你这个是这样,如果白送,就是计入营业外支出 你抵减工资是可以,但是就不是无偿赠送了

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:10

那老师,这个申报个税5000了,开发票给员工5000,不能直接做 借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:应付职工薪酬 5000 贷:固定资产清理 销项税额 只能 借:营业外支出 贷:清理 销项?

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:11

你好!是的,就是这样立即诶。后面的分录没错

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:13

那就是 这个5000 只要合并工资申报的时候加进去就行了,工资表上不用体现出来的 账上也不用体现出来的 只要个税申报就 可以了 发票 5000 借方是做 营业外支出 是这个意思吗

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:14

你好!你先确认是不是白送,是白送就不用计入工资

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:15

是的,无偿赠送的,要并入工资申报个税的

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:16

你好!无偿赠送就跟工资无关了

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:17

就是 只要申报下个税 就可以了 是这个意思吧

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:17

你好!是的。就是这样。偶然所得个税

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:18

老师,公司内部员工的话,是合并工资申报个税吧 不是偶然吧

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:21

你好!就像上面你如果申报工资,就不算白送了 是用这个资产抵工资了

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:25

老师,你看下这个说明 无偿转让 也要并入工资申报个税的

老师,你看下这个说明  无偿转让 也要并入工资申报个税的
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齐红老师 解答 2024-09-09 14:26

你好!操作可以,但是在税务局看来,就是用资产抵减应付工资了

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:31

1借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:清理 销项 2借:营业外支出 贷:清理 销项 老师 这2种哪一种 好点

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:32

你好!你想税前扣除,肯定就是第一种更好

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:33

1 就是合并工资申报 税前扣除 2 不申报个税 营业外支出 全部调增 就这个区别吧

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:34

你好!是的。你营业外支出的话,就没办法扣除了

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快账用户2404 追问 2024-09-09 14:35

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-09 14:36

你好!不用客气的了

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