因为社保基数调整了,你可以去看一下基数
这个月的社保比上个月少了800块,这些钱去了什么地方
你好请问我上个月25号社保扣了这个月又退回来了,是怎么回事
老师,您好,上个月计提社保。计提多了。这个月发放工资的时候有差额一块钱。请问怎么冲掉这个一块钱呢?
你好,想问下我的社保上个月停交了。这个月怎么扣一个ETS382是怎么回事?
22年9-11月计提了社保缓缴,这个月实际缴纳时候比计提的少了几百块,这个账应该怎么做?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
两个人平均合作投资47000,我出12000,对方出35000,盈利30500,人员成本9850,利润各50%我是不是要补给对方成本11500,人员工资4925,然后用成本47000减盈利30500
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
基数没有调整,上个月还好好的,刚刚打开一看,计税依据的数据高了几百块钱
你好,计税依据截图我看一下的哪个是计税依据,它这里面就是缴费基数和缴费比例,它两个相乘就是。
你看一下会不会是补交了1~7月份的。
一个是9月的,一个是8月的
你好,这个就是缴费基数不一样,一个是8038,一个是8454
基本上每年七八月份调整这个基数
要把缴费基数改下吗?
不需要修改,这里不用修改的
刚才看了,政策变了,下限调整了,那之前交的需要补交吗?
对的是的,需要补的。
这个补交怎么操作
这个所属期不对,所属期是1~8月份 这个