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老师好,发票金额开错了,红冲后,还需要把红冲的发票做账吗?

2024-09-06 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 13:28

要当月的可以不用做,如果跨月的不行,需要做 假设8月份开了正数,9月份开了负数,这个负数需要做

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红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
你好 严格来说,是要的 但是实务中,你当月这样操作,只是发票进行了调整,你账务处理不处理没有影响的
2023-10-20
需要开红冲发票的哈
2024-10-26
你好,只要有红字发票在后面就可以了
2024-10-23
您好,红冲 和又开的蓝字分录 也需要做分录的,可以做在一个分录上的
2022-08-28
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